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PGD-2024-2 #3489

Aberta

Adicionado por Vanessa Barbosa Santiago 11 meses atrás. Atualizado 7 meses atrás.

Situação:
Aguardando Avaliação
Entregue no Prazo:
Sem definição
Início:
04-09-2024
Data prevista:
18-09-2024 (aproximadamente 11 meses atrasado)
Tempo gasto:
Quantidade de produtos:
10
Listar os Produtos esperados:

01 - Cadastro e recadastro de usuários em sistemas.
02 - Atendimento de demandas dos fornecedores.
03 - Atendimento as Pró-Reitorias.
04 - Gestão Tributária.
05 - Gestão Orçamentária e Financeira.
06 - Orientações aos setores subordinados.
07 - Atendimento de demandas dos Campi.
08 - Gestão de fluxo de caixa.

Período de férias de 09/09/2024 a 06/10/2024
09 - Relatórios financeiros.
10 - Monitoramento das regulamentações financeiras e fiscais.
11- Fiscalização de contratos

Dias presencias:
<<Não se aplica>>, Quarta - feira
Telefone para Contato:

(99)99999-9999

Plano de Entregas - Setor/Area:
ADMINISTRAÇÃO ME01. Aumentar para 90% o índice de execução orçamentaria até 2024, ADMINISTRAÇÃO ME02. Aumentar para 90% o índice de execução financeira até 2024, ADMINISTRAÇÃO ME88. Uniformizar os procedimentos institucionais realizados na gestão em 100% até 2021
TCR-PARTIPANTE:
Declaro, sob a minha decisão e em comum acordo com a chefia imediata, atender as condições para participação no Programa de Gestão e Desempenho do IFAM, bem como declaro estar ciente com as obrigações constantes na na Resolução 002/2024 e aceito a divulgação do telefone registrado nesse formulário.
Ações #1

Atualizado por Vanessa Barbosa Santiago11 meses

04/09/2024 -

Unidade de Destino: DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO - REITORIA (11.01.01.05.01)
23443.002410/2022-03 15/02/2022 PAGAMENTO 2022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO Nº 07/2017 RECONHECIMENTO DE DIVIDA - NOVO SISTEMA COMPRASNET 4.0 NÃO RECONHECE O PREGÃO.
23443.001630/2024-73 08/02/2024 PROCESSO DE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DO GABINETE 2024 - EMPRESA INOVVE TURISMO LTDA. CONTRATO:14/2023.

Unidade de Destino: COORDENAÇÃO GERAL DE EMPREENDEDORISMO - REITORIA (11.01.01.02.05.02)
23443.004542/2024-23 04/04/2024 VISITA TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES AYTY NOS CAMPI LÁBREA E HUMAITÁ
Unidade de Destino: NUCLEO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - NED/REITORIA (11.01.01.60.02.05)

23443.003653/2024-12 14/03/2024 AJUSTES NA FICHA FINANCEIRA DO SERVIDOR EDILSON SANTOS DE OLIVEIRA DUARTE
23443.003268/2024-75 07/03/2024 AJUSTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EDIMILSON BARBOSA LIMA
23443.003467/2024-83 12/03/2024 AJUSTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EUDERLEY DE CASTRO NUNES

Ações #2

Atualizado por Vanessa Barbosa Santiago7 meses

  • Situação alterado de Nova para Em andamento
  • Listar os Produtos esperados atualizado(a) (diff)
  • Dias presencias <<Não se aplica>> adicionado
  • Dias presencias excluído (Quinta - feira, Segunda - feira, Sexta - feira, Terça - feira)
Ações #3

Atualizado por Vanessa Barbosa Santiago7 meses

  • Situação alterado de Em andamento para Aguardando Avaliação
Ações

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